Programmaverantwoording

Algemene Dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Begroting 2025

Begroting 2025            na wijziging

Realisatie 2025

Verschil

Lasten

Onvoorzien structureel

-503

0

0

0

Onvoorzien overig

-1.745

-1

0

1

Overhead

-18.348

-18.956

-18.501

456

Saldo financieringsfunctie

86

987

662

-325

Heffing VPB

0

0

1

1

Overige lasten

-1.599

-3.306

-3.167

139

Totaal Lasten

-22.110

-21.277

-21.005

272

Baten

Overhead

69

32

283

251

Gemeentefonds

112.607

120.214

121.262

1.047

Lokale heffingen

10.081

9.975

10.024

50

Overige financiële middelen

234

384

384

0

Bespaarde rente / saldo financieringsfunctie

1.608

1.608

1.691

83

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

Overige baten

594

815

1.184

369

Totaal Baten

125.192

133.029

134.828

1.799

Saldo voor bestemming

103.082

111.752

113.823

2.071

Dotatie/beschikking reserve

-3.765

-708

-708

0

Saldo na bestemming

99.317

111.044

113.115

2.071

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 21.277
Gerealiseerd € 21.005
Afwijking € 271
Deze pagina is gebouwd op 05/06/2026 12:00:19 met de export van 05/06/2026 11:54:19